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淅川县教育局强化内审 促进成果转化运用

来源:县审计局 发布时间:2018-05-29 16:13:30 浏览次数: 【字体:

近年来,淅川县教育局积极采纳该县审计机关提出的强化内部审计、规范内部管理的建议,紧密结合淅川教育系统工作实际,精心排查问题易发环节,通过采取积极有效措施,较好发挥了内审职能,规范了教育系统的财务管理,促进了全县教育事业的健康发展。
     一是修订完善内部规范,不断夯实内审基础。该局率先把强化内部监督,促进工作规范作为加强内部管理的重点工作摆上了重要议事日程,明确由局“一把手”负总责,纪检组长具体组织实施内部审计工作,从而在组织机构上保证了内审工作正常有序的开展。去年10月,他们组织纪检监察室、人事科和办公室等科室人员在深入调研的基础上,结合全县教育系统点多、面广、战线长的实际,又先后修订完善了《淅川县教育局关于开展内部审计监督的暂行办法》、《教育系统基本建设审计实施办法》等一系列规章制度,进一步明确了内审工作的职责权限、审计范围、审计重点以及组织实施审计的方法步骤以及对发现违纪违规问题的处理处罚办法,从而在制度上保证了内审工作有章可循、有据可依,为今后审计工作的开展提供了制度保障。
      二是突出审计重点,保证监督成效。针对教育系统所属单位多、资金使用量大、建设项目相对集中的特点,该局在工作中重点突出了内控制度、专项资金、工程投资等方面审计内容。特别是在经济责任审计工作方面,该局规定实行三年轮审一遍的办法,对全县28所规模以上学校开展校长任期经济责任审计,围绕学校的财务收支、工程建设项目、重大决策事项以及内控制度建立健全情况等内容,评价其经济责任履行情况,推进依法治教,促进科学决策,防范决策风险和廉政风险,充分发挥内审工作在促进管理、规避风险中的有效预警作用。
      三是狠抓审计结果运用,凸显内审建设性作用。该局建立了“年度审计情况台帐”,对审计发现的问题和整改落实情况进行跟踪监督和后续审计,在年度评先、干部使用上结合审计结果,专门听取内审部门的意见和建议,大大提升内审的权威。如去年8月在全县教育系统的人事调整中,18位同志的调动和任命均征询了审计部门的意见,引发了良好的社会反响。

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