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淅川县:精心组织开展审计业务质量大检查活动

来源:县审计局 发布时间:2019-01-18 09:42:30 浏览次数: 【字体:

进入12月中旬以来,淅川县审计局在全局范围内组织开展了为期5天的审计业务质量大检查活动,为提升审计执法质量、打造优秀审计项目、规避审计风险提供了有效保障。

质量,是审计的生命。为了确保此次审计业务质量大检查活动深入有效的开展,该局由局党组书记、局长柴淅伟亲自担纲挂帅,主抓副职与办公室、监察室、法制室和人事股的人员组成专班,在各业务股室先行自查的基础上,按照年度审计计划逐股室、逐项目对承担的审计业务质量依据审计质量规范进行检查。该局党组同时提出,要加大奖惩力度,把此次开展质量检查的结果一并计入年度目标管理考核的总分之内兑现奖惩。

为了确保审计业务质量检查取得实实在在的效果,该局明确要求,严格按照《国家审计基本准则》和省市关于审计质量规范的各项要求,凡纳入2018年审计计划的项目,均要对其立项、实施、定性、评价、报告、处理处罚以及下达审计决定、落实审计意见和建议等情况逐一进行检查,重点检查审计程序是否合规;审计证据是否具有客观性、充分性、相关性和合法性;证据要素是否齐全,有无注明证据来源、取证人、取证时间,证据来源是否合法;审计工作底稿的编制是否严格执行了《审计工作底稿准则》的各项规范,各项审计要素是否齐全,审计定性是否准确,适用的法律法规是否恰当;审计处理处罚是否严格按照国家的法律、法规和规章,是否正确使用了审计执法的自由裁量权,有无超越法律、法规和规章的范围进行处理处罚的问题;审计评价是否体现出公正、客观、有据,提出的审计建议是否具有针对性和可操作性;审计决定和审计建议是否得到采纳落实,对尚未采纳落实的,是否已采取了相关的措施,等等。

此次质量检查活动结束后,通过汇总和梳理,全局共查纠审计业务质量方面的问题达37处,其中:涉及审计程序方面的问题有2处,涉及审计取证不规范的4处,涉及问题定性不准的有7处,审计评价不准确、不客观的有5处,提出审计建议不准、不具可操作性的有3处,其他问题16处。按照规定,局党组要求各责任股室对照问题,迅速纠改,并对两个业务股作出了通报批评、对3名责任人进行了责任追究的处理。

 

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